一、基本情况
汨罗市人民政府办公室部门预算共2个组成单位(政府办、体改办)。现有人数101人,其中:在职72人,退休29人。
二、预算安排情况
预算总收入1084万元,其中:经费拨款1084万元。
预算总支出1084万元,其中:基本支出1024万元(工资福利支出609.76万元、一般商品和服务
支出328.5万元、对个人和家庭补助支出85.74万元);项目支出60万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费60万元,主要情况安排如下:
1、政府中心工作经费35万元。
2、重点工程推进20万元。
3、经研室工作经费5万元。
2017年预 算 收 支 总 表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 1084.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,084.00 | 一、基本支出 | 1,024.00 |
经费拨款 | 1084.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 609.76 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 328.50 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 85.74 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 60.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 60.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 1084.00 | 支 出 总 计 | 1,084.00 |
2017年汨罗市人民政府办公室“三公”经费预算公开表
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 66 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 66 | |
3、公务用车费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 |