2020年度汨罗市发展和改革局部门决算
目 录
第一部分汨罗市发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市发展和改革局单位概况
一、 部门职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2.研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。
3.汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
4.指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,会同有关部门搞好专项改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进 “ 两型 ” 社会建设综合配套改革试验区工作。
5.拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽查;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。
6.组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.拟订并组织实施全市乡村振兴规划和特色小镇规划;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发园区发展规划和政策;统筹协调区域合作,承担市对口支援有关工作。
8.牵头负责全市国际国内融资计划,做好地方债、专项债,国际金融机构贷款项目申报;牵头负责物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。
9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;参与推进深化医药卫生体制改革工作。
10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
11.编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策,依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查工作,配合省开展反垄断工作;负责价格成本调查和监审。
12.协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全市优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
13.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。
14.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作。
15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
内设九个股室:办公室(财务室、人事股),综合规划改革股,固定资产投资股(评估督导股),农村经济股(汨罗市对口支援办公室,以工代赈办公室),工交资环两型股(长江经济带和洞庭湖发展办公室,汨罗市国民经济动员办公室,汨罗市国防动员委员会装备动员办公室,汨罗市产业园区建设领导小组办公室),社会发展股(财贸服务和信用建设股,汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室),价格管理股(汨罗市价格成本调查队),行政审批股(汨罗市招投标管理办公室,法规股),能源股和四个非独立核算二级机构节能监察中心、价格认证中心、重点项目建设事务中心和发展和改革事务中心。
(二)决算单位构成。
汨罗市发展和改革局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市发展和改革局本级以及节能监察中心、价格认证中心、重点项目建设事务中心和发展和改革事务中心四个非独立核算二级机构。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2310万元。与上年相比,减少2144.73万元,减幅48%,主要是因为机构改革,人员调出,经费减少,项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1895万元,其中:财政拨款收入1895万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2100万元,其中:基本支出1041万元,占50%;项目支出1059万元,占50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2310万元,与上年相比,减少2144.73万元,减幅48%,主要是因为机构改革,人员调出,经费减少,项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2100万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少2352.44万元,减幅52%,主要是因为机构改革,人员调出,经费减少,项目经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2100万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2100万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为731万元,支出决算数为2100万元,完成年初预算的287%,其中:
1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为613万元,支出决算为1041万元,完成年初预算的170%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位被评为年度工作先进奖励经费增加,人员增加,经费增加。
2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为117万元,支出决算为802万元,完成年初预算的685%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算时未确定项目,费用未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1041万元,其中:人员经费759万元,占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费282万元,占基本支出的27%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、工会经费和其它交通费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元,支出决算为6万元,完成预算的52%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为11.6元,支出决算为6万元,完成预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行“八项规定”等上级相关政策,控制接待经费使用,与上年相比减少0.24万元,减少4%,减少的主要原因是厉行节约,严格执行“八项规定”等上级相关政策,控制接待经费使用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元,全年共接待来访团组55个、来宾480人次,主要是各业务股室接待省、市领导及其他县市来汩考察调研、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1041万元,比年初预算数增加428万元,增长170%。主要原因是:单位被评为年度工作先进奖励经费增加,人员增加,经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5万元,召开18场次,累计接待人数325人;内容为项目申报会议;开支培训费1.33万元,用于农调户培训,召开3场次,累计人数60人。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告.
(见附表)
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
第五部分
附 件