2021年度汨罗市体育学校单位预算
来源:汨罗市财政局   日期:2021-01-18 16:01
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2021年度汨罗市体育学校单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  汨罗市体育学校2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

、单位支出总体情况表(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十、项目支出预算绩效目标申报表


第一部分  汨罗市体育学校2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

汨罗市体育学校是湖南省唯一一所集学习、生活、训练三位一体青少年体育特色学校,将近有五十年的办学历史。

1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

5.管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

6.完成市教育局交办的其他工作。

(二)机构设置

根据上述主要职责,汨罗市体育学校设下列内设机构:

1.办公室

     负责拟定学校工作计划,并组织实施。负责会议的组织和安排,负责协调教务、德育,教研、总务等处室工作,负责图书室,阅览室管理工作:负责教师技术职称、岗位等级的评定工作;负责组织人事、文秘、档案、宣传、接待和信访工作。

    2.教务处

     负责学生的注册和学籍管理;负责组织考试管理、学生成绩及毕业生办证工作;负责学生课后活动的统一管理,负责制定实施教学工作计划,定期进行教育教学检查;负责抓好课程、仪电、实验“体卫等管理工作,负责教师常规及教学质量的目标管理考核工作。

    3.德育处

     负责学校安全保卫工作;负责拟定和实施德育工作计划,组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范教育和安全教育工作;协助组建家长学校,并开展常规工作;负责班主任的政治思想和业务培训工作;负责学校文明卫生工作,负责学生宿舍、运动场馆、医务室的管理工作;督促做好学生体检,学生健康档案等工作。

    4、教研室

      负责学校教育教学科研,指导学校教研、教改和课程改革;负责组织落实科研课题;负责拟定学校教研工作计划、教育学会工作计划;负责组织学校教师教育教学理论培训;负责学校教学调研工作;负责教师教学竞赛,教师的政治思想和业务培训工作;负责教师教研教改以及教研组的目标管理考评工作;负责编写课题研究资料;负责组织和实施“名师工程”。

    5.总务室

      负责学校各项经费的收支核算、管理和监督;负责学校基建管理;负责校舍及教学设备,体育场馆维修管理;负责拟订并组织实施财务管理制度;负责指导开展勤工俭学活动;负责食堂及后勤中心的管理,负责校园绿化美化工作。

      学校党群组织按相关章程设置。

二、预算单位构成

本单位为教育体育局二级预算单位,纳入2021年预算编制的范围包括:汨罗市体育学校。

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费。体育学校2021年度收支总预算398.732020年预算增加8.19万元,增长0.3%。本单位2021年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、21、25、26表均为空。

(一) 收入预算

体育学校2021年度收入为398.73元。其中:经费拨款398.63其他收入0.1万元。2020年预算增加8.19万元,主要原因是工资绩效提标、人员增加。

(二)支出预算

体育学校2021年度基本支出398.73万元,其中:工资福利支出397.90万元,商品和服务支出0万,对个人和家庭的补助0.83万元;项目支出0万元。比2020年预算增加8.19万元,主要原因是工资绩效提标、人员增加。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算398.73万元,其中:教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为398.73万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为398.73元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费398.73元,公用经费0万元。

(二)项目支出:2021年无项目支出,年初预算数为0。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

因义务制教育学校公用经费由上级转移支付专项安排所以本年度单位预算不安排公用经费

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0元,比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(二)“三公”经费预算

单位2021年“三公”经费预算数0元。其中,公务接待费0元,因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元)。比上年增加(减少)0元,增长(降低)0%。

(三)一般性支出情况

单位2021年会议费预算0元,拟召开0次会议,人数0人。培训费预算0元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0元。

(四)政府采购情况

单位2021年政府采购预算0元。其中工程类0元,货场类0元,服务类0元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标398.73万元,其中:基本支出398.73万元,项目支出0元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0元,其中0元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分 单位预算公开(附后)

体育学校2021年度单位预算公开表格.xlsx