2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:汨罗市工信局机关 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款(补助) | 370.83 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 354.83 | |
经费拨款 | 370.83 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 162.14 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 12.11 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 180.58 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 30.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 30.00 | ||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 384.83 | 四、对附属单位补助支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 370.83 | 本 年 支 出 合 计 | 384.83 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 14.00 | 年末结转和结余 | |||
总 计 | 384.83 | 总 计 | 384.83 | ||
单位负责人:郑智 财务负责人:何艳辉 填表人:朱建 |
2015年市工业局机关“三公”经费预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | 44 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 32 | |
3、公务用车费 | 12 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 12 | |
(2)公务用车购置费 | ||
单位负责人:郑智 财务负责人:何艳辉 填表人:朱建 |
市工信局现有人数121人,其中:在职37人、离休5人、退休79人。遗属12人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。
二、预算安排情况
预算总收入384.83万元,其中:经费拨款370.83万元,上年结转14万元。
预算总支出384.83万元,其中:基本支出354.83万元(工资福利支出162.14万元、一般商品和服务支出12.11万元、对个人和家庭补助支出180.58万元),项目支出30万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费30万元,主要情况安排如下:
乡镇工业运行工作经费5万元,企业帮扶10万元,新型工业化引导资金10万元,医药公司专项5万元。