2014 年 收 支 决 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:汨罗市司法局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般预算拨款(补助) | 263.56 | 368.31 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 236.06 | 311.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经费拨款 | 237.56 | 338.31 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 154.53 | 171.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 26.00 | 30.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 53.60 | 53.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 263.56 | 469.31 | 对个人和家庭的补助 | 27.93 | 87.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 27.50 | 157.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 27.50 | 107.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 101.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息支出 | 8.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 十、节能环保支出 | 债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | 40.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 其他资本性支出 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 三、事业单位经营支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 五、上缴上级支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 263.56 | 469.31 | 本 年 支 出 合 计 | 263.56 | 469.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 263.56 | 469.31 | 总 计 | 263.56 | 469.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 邹迪根 财务负责人: 郑望章 填表人:李晓萌
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