共青团评价报告综述
来源: 汨罗市共青团   日期:2017-12-22 11:10
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共青团评价报告综述



一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

一、行使中共汨罗市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理。

二、贯彻落实青少年工作方针、政策,参与制订青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

三、参与有关青少年事务的法律、法规的制订和实施,协助中共汨罗市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

四、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

五、协助教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

六、在全市经济建设中,组织和带领青少年发挥生力军和突击队的作用。

七、会同有关部门负责青少年外事工作和市外青少年组织、团体的交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。

八、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

一、为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

2016年决算收入37.53万元。其中:经费拨款37.53万元;预算总支出31.47万元。决算收支弱有结余。

2016年总支出31.47万元。其中:工资福利支出10.44万元;一般商品和服务支出19.62万元;对个人和家庭的补助1.41万元。

2016年,一般公共决算拨款安排“三公”经费决算3.5万元,较2016年减少1.85万元,减少60%;因公出国(境)费0万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐;机关公车改革,减少公务用车运行维护费。

三、部门(单位)专项组织实施情况

通过五四、重大节假日开展主题团日活动。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2016年决算收入37.53万元。其中:经费拨款37.53万元;预算总支出31.47万元。决算收支弱有结余。

2016年总支出31.47万元。其中:工资福利支出10.44万元;一般商品和服务支出19.62万元;对个人和家庭的补助1.41万元。

五、存在的主要问题

开展活动较多,资金较为短缺

六、改进措施和有关建议

减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐;机关公车改革,减少公务用车运行维护费。

附件4-部门整体支出绩效评价自评表(1).xls