2016年汨罗市交通运输系统“三公”经费预算支出表公开
来源:汨罗市交通运输局   日期:2016-12-01 15:05
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2016年汨罗市交通运输系统“三公”经费预算支出表
                                                          单位:万元
项      目 2015年数据 2016年 预算数 与上年增减比较 (+:增加;-:减少) 增减原因说明
2015年 预算数 2015年预算执行数(决算数) 比上年预算数增减 比上年预算执行数(决算数)增减
合      计 234.9 144.06 185.4 -49.5 41.34  
1、因公出国(境)费用 0 0   0    
2、公务接待费 98.9 55.44 64.2 -34.7 8.76 与上年预算比较下调34.7%,原因:一是节约厉行,紧缩开支范围;二是项目支出控制。             与上年决算比较上调8.76%,原因:考虑物价及项目支出等因素。
3、公务用车费 136 88.62 121.2 -14.8 32.58 公务用车预算同期比下降14.8%,主要是项目支出减少。                        与上年决算上调32.58%,原因:一是执法车辆车况渐差,油耗和维修成本增大;二是加大了道路运输五大市场的管理力度;三是农村公路调查的需求用车量加大。
其中:(1)公务用车运行维护费 136 88.62 121.2 -14.8 32.58  
       (2)公务用车购置