一、单位概况
(一)主要职能
单位主要职能为:贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策,拟定本市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经济、物流配送、电子商务等现代流通方式。拟定全市规范流通领域市场体系及流通次序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系,监测分析市场运行和商品供求状况,负责肉类、酒类、食糖、边销茶等重要消费品和煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控;依法对商贸流通领域开展执法检查和监督管理;协调辖内社会消费品零售总额统计工作等。
(二)部门预算单位构成
汨罗市商务局属行政机关,部门预算共有4个组成单位(商务局机关、市管中心、成品油办、酒管办)。现有人数109人,其中在职91人,离休人员1人,退休人员17人,遗属人员4人。
二、部门预算情况
(一)收入预算
预算总收入677.18万元。
其中:财政经费拨款677.18万元,比上年增多134万元,增长25%。
(二)支出预算
本年度支出预算677.18万元,其中:基本支出656.18万元,包括:工资福利支出561.03万元、一般商品和服务支出30.48万元、对个人和家庭的补助支出64.67万元;项目支出21 万元。
(三)支出预算的功能分类说明
1
、工资福利支出152万元,主要用于粮食局日常运行的基本支出的人员经费(包括在职人员工资、津补贴,养老保险金、医疗保险金、职业年金、卫生费等)。
2
、商品和服务支出7.6万元,主要是用于粮食局日常运行的基本支出的公用经费(包括公务费、小车费等)。
3
、对个人和家庭原补助支出43.9万元,主要是用于离退人员离休费、遗属费、住房公积金、特困救助等。
(四)项目支出基本情况
项目支出21万元主要
是安排如下:1、商贸流通服务业管理3万元,流通企业报表2万元,执法5万元,成品油4万元,酒办2万元,市场建设管理中心5万元。
(
五)公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2016
年, “三公”经费公共财政预算安排数为14.64万元,其中:公务用车运行维护费支出6.66万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修;公务接待费支出7.98万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
二0一六年九月九日