归档时间:2018-12-11

2016年汨罗市白水镇部门决算和“三公”经费决算公开表

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2016年白水镇部门决算单位基本情况及编报说明



一、基本情况

白水镇人民政府现有人数93人,其中:在职70人、、退休23人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。)

二、预算安排情况

预算总收入3506.6万元,其中:经费拨款3506.6万元。

预算总支出3506.6万元,其中:基本支出1413.6万元(工资福利支出587万元、一般商品和服务支出243.4万元、对个人和家庭补助支出583.2万元),项目支出2093万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费2093万元,主要情况安排如下:公共安全支出100万元,教育支出250万,文化教育与传媒支出30万,医疗卫生与计划生育178万元,环境保护管理支出480万,城乡管理支出270万元,农林水事务支出785万元



收入支出决算总表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 3506.60 一、一般公共服务支出 14 1,054.30
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17 120.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 250.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
      七、文化体育与传媒支出   48.00
      八、社会保障和就业支出   119.00
      九、医疗卫生与计划生育支出   258.00
      十、节能环保支出   496.60
      十一、城乡社区支出   339.00
      十二、农林水支出   821.70
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 3506.60 本年支出合计 22 3506.60
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 3506.60 合计 26 3506.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                 单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3506.60 3506.60          
201 一、一般公共服务 1054.30 1054.30          
20101     人大事务 12.00 12.00          
2010101       行政运行 12.00 12.00          
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 941.30 941.30          
2010301       行政运行 1033.40 1033.40          
20106     财政事务 20.00 20.00          
2010601       行政运行 20.00 20.00          
20111     纪检监察事务 25.00 25.00          
201101       行政运行 25.00 25.00          
20129     群众团体事务 8.00 8.00          
2012901       行政运行 8.00 8.00          
20131     党委办公厅及相关机构事务 48.00 48.00          
2013101       行政运行 48.00 48.00          
204 四、公共安全支出 120.00 120.00          
20406     司法 120.00 120.00          
2040601       行政运行 20.00 20.00          
205 五、教育支出 250.00 250.00          
20502     普通教育 250.00 250.00          
2050203       初中教育 250.00 250.00          
207 七、文化教育与传媒支出 48.00 48.00          
20701     文化 48.00 48.00          
2070101       行政运行 18.00 18.00          
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00          
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40          
2080101       行政运行 102.40 102.40          
20802     民政管理事务 16.60 16.60          
2080201       行政运行 16.60 16.60          
210 九、医疗卫生与计划生育支出 258.00 258.00          
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 258.00 258.00          
          行政运行 80.00 80.00          
211 十、节能环保支出 496.60 496.60          
21101     环境保护管理事务 496.60 496.60          
2110101       行政运行 16.60 16.60          
212 十一、城乡社区支出 339.00 339.00          
21201       城乡社区管理事务 339.00 339.00          
2120101         行政运行 69.00 69.00          
213 十二、农林水支出 821.70 821.70          
21301      农业 70.00 70.00          
2130101        行政运行 15.00 15.00          
21302      林业 15.00 15.00          
2130201        行政运行 15.00 15.00          
21303      水利 186.70 186.70          
2130301        行政运行 6.70 6.70          
21399      其他农林水事务支出 550.00 550.00          
2139999        其他农林水事务支出 550.00 550.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3506.60 1,413.60 2,093.00      
201 一、一般公共服务 1054.30 1054.30        
20101     人大事务 12.00 12.00        
2010101       行政运行 12.00 12.00        
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 941.30 941.30        
2010301       行政运行 1033.40 941.30        
20106     财政事务 20.00 20.00        
2010601       行政运行 20.00 20.00        
20111     纪检监察事务 25.00 25.00        
201101       行政运行 25.00 25.00        
20129     群众团体事务 8.00 8.00        
2012901       行政运行 8.00 8.00        
20131     党委办公厅及相关机构事务 48.00 48.00        
2013101       行政运行 48.00 48.00        
204 四、公共安全支出 120.00 20.00 100.00      
20406     司法 120.00 20.00 100.00      
2040601       行政运行 20.00 20.00        
205 五、教育支出 250.00   250.00      
20502     普通教育 250.00   250.00      
2050203       初中教育 250.00   250.00      
207 七、文化教育与传媒支出 48.00 18.00 30.00      
20701     文化 48.00 18.00 30.00      
2070101       行政运行 18.00 18.00        
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00        
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40        
2080101       行政运行 102.40 102.40        
20802     民政管理事务 16.60 16.60        
2080201       行政运行 16.60 16.60        
210 九、医疗卫生与计划生育支出 258.00 80.00 178.00      
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 258.00 80.00 178.00      
          行政运行 80.00 80.00        
211 十、节能环保支出 496.60 16.60 480.00      
21101     环境保护管理事务 496.60 16.60 480.00      
2110101       行政运行 16.60 16.60        
212 十一、城乡社区支出 339.00 69.00 270.00      
21201       城乡社区管理事务 339.00 69.00 270.00      
2120101         行政运行 69.00 69.00        
213 十二、农林水支出 821.70 36.70 785.00      
21301      农业 70.00 15.00 55.00      
2130101        行政运行 15.00 15.00        
21302      林业 15.00 15.00        
2130201        行政运行 15.00 15.00        
21303      水利 186.70 6.70 180.00      
2130301        行政运行 6.70 6.70        
21399      其他农林水事务支出 550.00   550.00      
2139999        其他农林水事务支出 550.00   550.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                    单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3506.60 一、一般公共服务支出 15 1,054.30 1,054.30  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 120.00 120.00  
  5   五、教育支出 19 250.00 250.00  
  6   六、科学技术支出 20      
      七、文化体育与传媒支出   48.00 48.00  
      八、社会保障和就业支出   119.00 119.00  
      九、医疗卫生与计划生育支出   258.00 258.00  
      十、节能环保支出   496.60 496.60  
      十一、城乡社区支出   339.00 339.00  
      十二、农林水支出   821.70 821.70  
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 3506.60 本年支出合计 23 3506.6 3506.6  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11 3506.60   25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 3506.60 合计 28 3506.6 3506.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                     单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3506.60 1413.60 2093.00
201 一、一般公共服务 1054.30 1054.30  
20101     人大事务 12.00 12.00  
2010101       行政运行 12.00 12.00  
20103     政府办公厅及相关机构事务支出 941.30 941.30  
2010301       行政运行 1033.40 941.30  
20106     财政事务 20.00 20.00  
2010601       行政运行 20.00 20.00  
20111     纪检监察事务 25.00 25.00  
201101       行政运行 25.00 25.00  
20129     群众团体事务 8.00 8.00  
2012901       行政运行 8.00 8.00  
20131     党委办公厅及相关机构事务 48.00 48.00  
2013101       行政运行 48.00 48.00  
204 四、公共安全支出 120.00 20.00 100.00
20406     司法 120.00 20.00 100.00
2040601       行政运行 20.00 20.00  
205 五、教育支出 250.00   250.00
20502     普通教育 250.00   250.00
2050203       初中教育 250.00   250.00
207 七、文化教育与传媒支出 48.00 18.00 30.00
20701     文化 48.00 18.00 30.00
2070101       行政运行 18.00 18.00  
208 八、社会保障和就业支出 119.00 119.00  
20801     人力资源和社会保障管理事务 102.40 102.40  
2080101       行政运行 102.40 102.40  
20802     民政管理事务 16.60 16.60  
2080201       行政运行 16.60 16.60  
210 九、医疗卫生与计划生育支出 258.00 80.00 178.00
21001     医疗卫生与计划生育管理事务 258.00 80.00 178.00
          行政运行 80.00 80.00  
211 十、节能环保支出 496.60 16.60 480.00
21101     环境保护管理事务 496.60 16.60 480.00
2110101       行政运行 16.60 16.60  
212 十一、城乡社区支出 339.00 69.00 270.00
21201       城乡社区管理事务 339.00 69.00 270.00
2120101         行政运行 69.00 69.00  
213 十二、农林水支出 821.70 36.70 785.00
21301      农业 70.00 15.00 55.00
2130101        行政运行 15.00 15.00  
21302      林业 15.00 15.00  
2130201        行政运行 15.00 15.00  
21303      水利 186.70 6.70 180.00
2130301        行政运行 6.70 6.70  
21399      其他农林水事务支出 550.00   550.00
2139999        其他农林水事务支出 550.00   550.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                   单位:万元

经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1413.60 830.40 583.20
301 工资福利支出 587.00 587.00  
30101   基本工资 218.20 218.20  
30102   津贴补贴 188.50 188.50  
30104   社会保障缴费 152.00 152.00  
30107   绩效工资 6.10 6.10  
30199   其他工资福利支出 22.20 22.20  
302 商品和服务支出 583.20 0.00 583.20
30201   办公费 97.20   97.20
30202   印刷费 4.70   4.70
30203   咨询费 28.90   28.90
30204   手续费 0.43   0.43
30205   水费      
30206   电费 29.30   29.30
30207   邮电费      
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 2.20   2.20
30214   租赁费      
30215   会议费 15.20   15.20
30216   培训费 1.50   1.50
30217   公务接待费 59.00   59.00
30218   专用材料费 39.00   39.00
30226   劳务费 21.00   21.00
30227   委托业务费      
30228   工会经费 17.80   17.80
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 16.80   16.80
30239   其他交通费用 13.70   13.70
30299   其他一般商品和服务支出 236.47   236.47
303 对个人和家庭的补助 243.40 243.40  
30301   离休费      
30302   退休费      
30304   抚恤金 6.30 6.30  
30305   生活补助 22.90 22.90  
30307   医疗费      
30309   奖励金 23.90 23.90  
30311   住房公积金 48.80 48.80  
30399   其他对个人和家庭的补助 141.50 141.50  



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                        单位:万元

项目 决算数 2016年与2015年对比增减变化原因
一、支出合计 75.8  
1.因公出国(境)费    
2.公务用车购置及运行维护费 16.8 减少0.4万元是因为年底减少一台车
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 16.8  
3.公务接待费 59 减少0.6万元是因为减少了招待支出
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆) 1  
5.公务接待批次(批) 1168批  
6.公务接待人数(人) 9368  
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;

4、注明公务接待批次和人数。"



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:白水镇人民政府                                                                                                                                                      单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。