2018年度汨罗市委接待办公室单位决算
来源:财政局   日期:2019-07-29 14:44
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中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室2018年单位决算

目  录

第一部分 中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分 中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室单位概况

一、部门职责

1、负责做好市委、市政府、市人大、市政协来汨的重要客人接待工作。

2、做好来汨罗客人的住宿、就餐、会务等工作。

3、做好来汨罗的党和国家领导人的安全保卫、交通、食品安全等工作的联系和协调。

4、作为汨罗历史、文化、名胜古迹和民本汨罗的执政和发展理念与汨罗经济社会发展成果的对外宣传讲解工作。

5、为市委、市政府领领导导外出考察学习做好联络服务工作。

二、  机构设置情况

中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室是市委办领导下的二级机构。

三、部门决算单位构成

中共汨罗市委汨罗市人民政府接待办公室为全额拨款的事业单位,纳入2018年部门决算编制范围的为接待办部门本级。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算113.04万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算113.04万元,基本支出113.04万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计113.04万元, 与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加7.12万元,增加11%,主要原因一是工资普调,工资支出增加。项目支出用于接待专项,支出基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出113.04万元,与 2017 年相比,财政拨款支出增加7.12万元,增加11%,主要原因一是工资普调,工资支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出113.04万元,其中:一般公共服务支出42.26万元,接待专项支出70.78万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出决算113.04万元,其中:

一般公共服务支出(类)行政运行(项)支出42.26万元。项目支出接待专项支出70.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出42.26万元,其中人员经费25.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费16.77万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。项目支出70.78万元,主要为接待专项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费决算总额1.82万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费1.12万元,公务接待费0.7万元,比2018年公务接待费预算数减少0.1万元,比2017年公务接待费决算数减少0.4万元,原因主要中央八项规定务接待数量、接待标准等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公务接待费支出决算0.7万元,公务接待23批次,接待人数175人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出决算总额0万元。

(二)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效情况的说明。2018年我办严格按照上级要求圆满做好了各项接待工作,配合各部门做好了大型活动的筹备工作。机关运行经费支出决算情况。

(四)本部门2018年度机关运行经费支出49万元,比2017年增加4.3万元,主要原因是: 增加工资福利支出  。

 

第三部分 名称解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分 汨罗市统计局2018年度部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

2018年度汨罗市接待处部门决算表.xls