目 录
第一部分汨罗市科学技术局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市科学技术局单位概况
一、部门职责
(一)负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策;牵头拟定全市科技发展规划,确定科技发展的布局和优先发展领域;拟订相关政策并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多科学的统合性项目的论证与决策。
(二)组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策;组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等;统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作,协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
(三)负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划;负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理;牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(四)牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策,组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(五)组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责全市技术市场体系建设和管理,推进科技服务体系发展。
(六)主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划和政策,组织实施市高新技术产业化重大项目;组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导并推动高新技术企业创新发展;参与高新创业投资有关工作。
(七)负责本部门及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策;负责制定并会同有关部门实施全市科技基础条件平台建设计划,推进科技基础条件平台共建共享;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。
(八)拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策;参与重大引进项目的论证与决策。
(九)拟订全市科普工作规划,实行政策引导,进行督促检查,推动科普工作发展。
(十)负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
(十一)负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
(十二)负责全市专利工作,制定贯彻执行国家专利及相关的法律、法规,研究地方性知识产权管理办法、规章以及负责专利执法工作。研究拟订并组织实施全市知识产权事业发展战略和规划、协调地方知识产权工作。
(十三)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗市科学技术局单位内设机构包括:我局内设7个机构,内设科室分别是办公室、计划成果股、高新技术发展及产业化股、农村科技股、外国专家管理股、科技信息研究所、生产力促进中心。
(二)决算单位构成。汨罗市科学技术局只有本级,无二级预算单位,2021年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市科学技术局本级。
第二部分
单位决算表(见附表)
第三部分
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1224.41万元。与上年相比,增加828.31万元,增长209.11%,主要原因是人员经费增加和往年不记入收支数的另省级创新型省份建设专项资金814.01万元,将在项目支出中说明。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1224.41万元,其中:财政拨款收入1224.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1224.41万元,其中:基本支出922.4万元,占75.33%;项目支出302.01万元,占24.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明s
2021年度财政拨款收、支总计1224.41万元。与上年相比,增加828.31万元,增长209.11%,主要原因是人员经费增加和往年不记入收支数的另省级创新型省份建设专项资金814.01万元,将在项目支出中说明。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1224.41万元,占本年支出合计的100%,与上年396.10万元相比,增加843.31万元,增长210.63%,主要原因是人员经费增加和往年不记入收支数的另省级创新型省份建设专项资金814.01万元,将在项目支出中说明。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1224.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出220.03万元,占17.97%;科学技术(类)支出982.13万元,占80.21%。住房保障(类)支出22.25万元,占1.82%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1224.41万元,支出决算数为1224.41万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。
年初预算支出为185.45万元,支出决算为220.03万元,完成年初预算的118.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费有所增加。
2、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算支出为110.84万元,支出决算为261.62万元,完成年初预算的236.03%,决算数大于年初预算数的只要原因是疫情原因增加对企业及农业产业的服务投入。
3、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理(项)。
年初预算支出为23万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
4、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算支出为187.5万元,支出决算为187.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
5、科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
年初预算支出为231万元,支出决算为231万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
6、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
年初预算支出为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
7、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算支出为269.01万元,支出决算为269.01万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算支出为22.55万元,支出决算为22.25万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出922.4万元,其中:人员经费319.96万元,占基本支出的34.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的助;公用经费602.44万元,占基本支出的65.31%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、差旅费、维修费、接待费、其他交通费、其他商品服务支出、其它对企业的补贴等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.1万元,完成预算的68.33%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国(境)费支出预算与决算(因预算金额为0,无法计算百分比)。
公务接待费支出预算为6万元,支出决算为4.1万元,完成预算的68.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格按纪委要求接待。与上年相比减少5.88万元,减少143.41%,减少的主要原因是厉行节约严格按纪委要求接待。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车购置费支出预算与决算(因预算金额为0,无法计算百分比)。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车运行维护费支出预算与决算(因预算金额为0,无法计算百分比)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.1万元,全年共接待来访团组99个、来宾880人次,主要是扶植企业项目申报培训、新农村建设、科技活动周、科技下乡各类技术讲座培训等项目往来发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和,本部门有下属事业单位,故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和。
汨罗市科学技术局2021年度机关运行经费支出292.44万元,与年初预算数一致。
十一、一般性支出情况说明
2021年汨罗市科学技术局开支会议费7.14万元,用于召开科技活动周及高新企业申报培育等会议,人数1900人左右,主要内容是高新技术项目申报专家讲评会、科学技术培训指导会开支;培训费0万元;举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.95万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万无元以上专用设备0台(套)。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理的要求,科技局在2021年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标,2022年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作,对本部门2021年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告,自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入政府财政预决算管理的“三公”经费,指部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件