汨罗市2020年度教育系统部门决算
目 录
第一部分教育系统概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出结算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市教育系统概况
一、部门职责
(一)、贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规,拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划,并组织实施。
(二)、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门审批、设置各级各类学校;指导各级各类学校的教育教学研究和改革;负责教育基本信息的统计,分析和发布。
(三)、参与管理市本级教育经费和上级对本市的教育拨款;参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测教育经费的投入和使用情况;会同有关部门编制、汇总上报全市各级各类教育经费年度预决算;按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款;负责指导、管理全市资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。
(四)、在职责范围内主管全市教师工作;协助有关部门制定全市教育系统有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施;会同有关部门规划、指导全市教育系统人才队伍建设工作;负责全市教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及市属中小学教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作;协助机构编制部门管理中小学编制。
(五)、指导和管理全市学前教育、基础教育、特殊教育、普通高等和中等专业教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作;负责指导、协调全市各部门、各乡镇有关教育工作。
(六)、协助组织部门管理直属科级事业单位领导班子和领导干部;负责管理直属事业单位领导班子和领导干部;指导直属单位的干部思想教育及有关培训工作。
(七)、指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导各级各类学校精神文明建设;指导直属学校的党建、宣传、统战和群团工作。
(八)、统筹管理各类教育的招生考试和学籍、学历工作;会同有关部门制定各类学校招生计划;指导大中专毕业生就业创业。
(九)、组织、指导、协调全市教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作,指导和协调全市教育系统维护稳定工作。
(十)、指导管理全市各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。
(十一)、管理全市教育系统对外交流、援助与合作工作。
(十二)、负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设、管理工作。
(十三)、指导、管理全市教育督导工作。
(十四)、负责全市语言文字的管理、改革和推广普通话工作。
(十五)、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗市教育体育局内设机构包括:办公室、教师教育股、计财股、人事股、审计股、教育督导室、体育工作股、行政审批股、教育管理股、安全监督管理股。内设二级机构:招生考试中心、教育技术中心、体育工作中心、勤工俭学管理中心、学生资助管理中心、中小学生卫生保健中心、基础教育管理研究中心、离退休教师管理服务中心、职业技术和成人教育管理研究中心。
(二)决算单位构成。汨罗市教育体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市教育体育局本级以及汨罗市基础教育管理研究中心、汨罗市教育技术中心、汨罗市第一中学、汨罗市第二中学、汨罗市第三中学、汨罗市第四中学、汨罗市第五中学、汨罗市职业中专学校、汨罗市罗城学校、汨罗市体育学校、汨罗市特殊教育学校、汨罗市幼儿园、汨罗市成人教育中心、汨罗市正则学校、汨罗市汨罗镇初级中学、汨罗市归义镇联校、汨罗市新市镇初级中学、汨罗市古培镇联校、汨罗市罗江镇学校、汨罗市白水镇初级中学、汨罗市川山坪镇初级中学、汨罗市弼时镇初级中学、汨罗市神鼎山镇联校、汨罗市长乐镇初级中学、汨罗市大荆镇初级中学、汨罗市三江镇初级中学、汨罗市桃林寺镇初级中学、汨罗市白塘乡初级中学、汨罗市屈子祠镇学校、汨罗市楚雄中学等共计31个单位。
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2020年度收入总计893440449元,较上年决算数增加90214589元,增加11%,主要原因是工资调整和人员异动,上年结转40684364元。支出总计858648748元,本年结转34791701元,较上年决算数增加85292327元,增加11%,主要原因是工资调整和人员异动。
二、收入决算情况说明
汨罗市教育系统本年度收入总计852756085元,较上年决算数增加80971763元,增加10%,主要原因是工资调整和人员异动,上年结转40684364元。本年收入决算各项构成及占比情况如下:
(一)财政拨款收入811779234元,占本年收入合计的95.19%。
(二)事业收入40936781元,占本年收入合计的4.8%。
(三)其他收入40070元,占本年收入合计的0.01%。
三、支出决算情况说明
汨罗市教育系统2020年度支出总计858648748元,本年结转34791701元,较上年决算数增加85292327元,增加11%,主要原因是工资调整和人员异动。其中:基本支出734923828元,占86%;项目支出123724920元,占14%;上缴上级支0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元。本年支出决算各项构成如下:
(一)一般公共服务支出 19317000元。占支出的2.25%。
(二)节能环保支出 557900元。占支出的0.06%。
(三)教育支出 777776708元。占本年支出合计的90.58%。
(四)文化旅游体育与传媒支出 180000元。占支出的0.02%。
(五)社会保障和就业支出 3758462元。占支出的0.44%。
(六)卫生健康支出3821484元。占支出的0.44%。
(七)城乡社区支出 3000000元。占支出的0.35%。
(八)农林水支出224800元。占支出的0.03%。
(九)住房保障支出 40423547元。占支出的4.7%。
(十)国有资本经营预算支出581847元,占支出的0.06%。
(十一)其他支出 9007000元。占支出的1.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2020年度财政拨款收入总计811779234元,较上年决算数增加78754861元,增加11%,主要原因是工资调整和人员异动,上年结转和结余40684364元。 财政拨款支出总计817671897元,较上年决算数增加83075425元,增加11%,主要原因是工资调整和人员异动,本年结转和结余34791701元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
汨罗市教育系统2020年度一般公共预算财政拨款支出总计805083050元,占本年支出合计的93.76%,较上年决算数增加74593958元,增加10%,主要原因是工资调整和人员异动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
汨罗市教育系统2020年度一般公共预算财政拨款805083050元。其中,基本支出691229977元,占比86%;项目支出113853073元,占比14%。其决算各项构成情况如下:
(1)一般公共服务支出 19317000元,占比2.4%。
(2)节能环保支出557900元,占比0.07%。
(3)教育支出736799857元,占比91.51%。
(4)文化旅游体育与传媒支出180000元,占比0.02%。
(5)社会保障和就业支出3758462元,占比0.47%。
(6)农林水支出 224800元,占比0.03%。
(7)住房保障支出 40423547元,占比5.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
汨罗市教育系统2020年度财政拨款支出年初预算数为676083649元,支出决算数为805083050元,完成年初预算的119%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费、工资调整、人员异动。具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)
年初预算为0元,支出决算19,317,000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为0元,支出决算18551066元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
3、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为10248273元,支出决算6905881元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)
年初预算为5257601元,支出决算83954047元,完成年初预算的1597%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
5、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
年初预算为6122801元,支出决算17119844元,完成年初预算的280%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
6、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为0元,支出决算201360000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为29699773元,支出决算47230465元,完成年初预算的159%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
8、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)
年初预算为119803051元,支出决算97238172元,完成年初预算的81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
9、年初预算为360567363元,支出决算176602415元,完成年初预算的49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
10、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)
年初预算为5300000元,支出决算44885992元,完成年初预算的847%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)
年初预算为46646447元,支出决算4330000元,完成年初预算的9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
12、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)
年初预算为0元,支出决算714715元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
13、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)
年初预算为3625980元,支出决算4532500元,完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
14、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)
年初预算为4065406元,支出决算3813340元,完成年初预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
15、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为0元,支出决算1540400元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
16、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)
年初预算为0元,支出决算30000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
17、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)
年初预算为76630000元,支出决算700000元,完成年初预算的9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中减少部分经费和政府收支分类科目调整
18、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为0元,支出决算8031119元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
19、教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项)
年初预算为1116956元,支出决算12959901元,完成年初预算的1160%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费和政府收支分类科目调整。
20、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)
年初预算为0元,支出决算180000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0元,支出决算2898108元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0元,支出决算860354元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
年初预算为0元,支出决算2101000元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
24、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)
年初预算为0元,支出决算1720484元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
25、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)
年初预算为0元,支出决算557900元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费。
26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初预算为0元,支出决算224800元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为0元,支出决算40423547元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加预算经费和政府收支分类科目调整。
28、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学设施建设(项)
年初预算为7000000元,支出决算0元,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政根据政策及实际工作需要作政府收支分类科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市教育系统2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计691229977元,其中:人员经费合计602633168元,占比87%,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计88596809元,占比13%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市教育系统2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1010700元,支出决算为972500元,完成预算的96%,其中:
因公出国(境)费支出预算0元,支出决算为0元,与上年相比增加0元。
公务接待费支出预算为1010700元,支出决算为972500元,完成预算的96%,决算数小于于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,汨罗市教育系统2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少67907元,减少6.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元,支出决算为0元,与上年相比增加0元。公务用车购置数0台。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市教育系统2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出决算为0元,占0%;公务接待费972500元,占100%;公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元,占0%。其中:
因公出国(境)费支出决算为0元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务接待费972500元,占100%;主要为单位业务工作交流发生的接待支出,包括教育目标管理总结表彰会、教师节表彰会、中小学生运动会等活动。主要内容是年终教育目标管理总结会议餐费;教师节会务资料费、餐饮费;中小学运动会裁判住宿餐饮费等。全年共接待来访团组3632批次、来宾22231人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元,其中:公务用车购置费0元,教育系统本级和各二级机构更新公务用车0辆,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入12007000元;年初结转和结余0元;支出12007000元,其中基本支出2717000元,项目支出9290000元;年末结转和结余0元。其中:农村基础设施建设支出3000000元,其他政府性基金安排的支出7500000元, 用于体育事业的彩票公益金支出 930000元,用于教育事业的彩票公益金支出577000元,该项目年初无预算,系年中追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入581847元;年初结转和结余0元;支出581847元,其中基本支出0元,项目支出581847元;年末结转和结余0元。
十、关于机关运行经费支出说明
汨罗市教育系统31个决算单位只有教育体育局本级是行政单位,其余是事业单位,本次机关运行经费支出仅包含教育体育局本级的公用经费。2020 年度机关运行经费支出1602076元。2019 年度机关运行经费支出909849元,比上年决算数增加692227元增加76%。主要是2020年机关办公设备购置增加,新增疫情防控开支等。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费523675元,用于召开目标管理人数356人,内容为总结表彰教育目标管理先进个人和单位;教育学会年会人数286人,内容为教育教学研究成果介绍;科技创新人数523人,内容为总结表彰获奖科技创新成果会议。人数15000人/次;开支培训费4368228元,用于开展教师培训人数4200人/次,内容为新课程理念,普通话、计算机、继续教育等培训活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位 2020年度,政府采购支出总额75780000元,其中: 政府采购货物支出3870000元、政府采购工程支出 71910000元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及财政部门的统一部署,对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市教育系统2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在门户网站上进行了公开。 2020年,汨罗市教育系统严格落实上级部门关于厉行节约的有关要求,既有效保障学校正常运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范办学行为,努力降低成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费,公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(七)、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
第五部分
附件