目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章,团结、服务、引导、教育会员,引导非公有制经济人士做到
爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,培养优秀的非公有制经济代表人士队伍,积极履行社会责任,做合格的中国特色社会主义事业 建设者。
2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政,发挥民主监督作用;做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作;做好新生代企业家的培养教育工作;对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议;推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
3、协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级,推进结构调整和自主创新,促进非公有制经济健康发
展;健全和完善会员诉求渠道,反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,参与协调劳动关系三方会议,维护企业合法权益;参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
4、做好对所属商会协会的指导、引导和服务,建立完善商会协会的评价体系,开展考核工作,促进制度化、规范化建设,提高依法办会水平;负责商会的组建、指导和联络,促进基层商会发展;领导和指导商会协会党组织建设工作,推动成立行业性或区域性党组织。
5、开展对外联络,增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系,促进经济、技术和贸易合作;积极开展民间外交,加强同国外工商界的合作交流,为非公有制企业开展国际合作提供服务。
6、承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
(二)机构设置
汨罗市工商联内设股室6个,分别是:办公室,会员部,经济联络办,商会办,非公党建办,宣教人事办。
二、部门预算单位构成
工商联只有本级,无二级预算单位,因此工商联2024年预算公开单位构成包括:工商联本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。
2024年度本部门收支总预算155.27万元,比2023预算减少21.14万元,减少11.98%,主要原因是人员经费调整,厉行节约。
(一)收入预算
2024年度本部门预算155.27万元,其中:一般公共预算拨款收入155.27万元(其中经费拨款155.27万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算减少21.14万元,原因主要是人员经费的减少。
(二)支出预算
2024年度本部门支出预算155.27万元,其中:一般公共服务支出118.42万元,社会保障和就业支出20.84万元,卫生健康支出6.64万元,住房保障支出9.37万元。比2023年预算减少21.14万元,其中基本支出较去年减少21.14万元,原因主要是人员经费的减少,项目支出较去年持平,原因主要是与去年的项目相同。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算155.27万元,其中:
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为107.41万元,占一般公共预算拨款支出比例为69.18%。
2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。
年初预算为11万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.08%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为12.50万元,占一般公共预算拨款支出比例8.05%。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为6.25万元,占一般公共预算拨款支出比例4.03%。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为2.09万元,占一般公共预算拨款支出比例1.34%。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.64万元,占一般公共预算拨款支出比例4.28%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为9.38万元,占一般公共预算拨款支出比例6.04%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门基本支出年初预算数为144.27万元,其中人员经费121.62 万元,公用经费22.65万元。
(二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门项目支出年初预算数为11万元,其中: 非公党建工作经费项目2万元,五小建设经费项目2万元,异地商专项经费项目3万元,原工商业者及遗孀补助项目1万元,执委委会议经费项目3万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年度本部门机关运行经费22.65 万元,比上年减少1.18万元,降低4.95%%。主要原因是:人员经费的减少。
(二)“三公”经费预算
2024年度本部门“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少2.3万元,降低69.70%,主要原因是:单位厉行节约,减少招待支出。
(三)一般性支出情况
2024年度本部门会议费预算1.3万元,拟召开5次会议,人数400人,内容为“迎老乡、回故乡、建家乡” 非公经济人士和寓外乡友座谈会及执委会会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2024年度本部门政府采购预算总额22.31万元,其中工程类0万元,货物类4.66万元,服务类17.65万元。授予中小企业合同金额22.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额22.31万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门整体支出绩效目标155.27万元,其中:基本支出144.27万元,项目支出11万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出11万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和
因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(附后)