2024年度中共汨罗市委组织部部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 16:57
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  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策,负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

  2、按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国(境)、退休审批手续办理等工作;负责干部档案和干部统计工作及其指导;承办部分干部的调配、交流和安置事宜;负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。

  3、制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。

  4、组织实施干部监督工作,负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向上级组织部门和市委反映重要情况,提出建议;负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解,抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查;负责市管干部出国(境)审批及证件管理。

  5、制订干部教育规划,组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训;指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。

  6、研究和指导全市党的基层组织建设,主管党员的管理教育和发展工作,探索新时期党组织的设置和活动方式;整顿党的作风和党的组织,纯洁党的队伍,巩固党的组织,加强党的纪律;总结推广党建工作经验,组织开展新时期党的建设理论研究;负责全市党费收缴和管理使用。

  7、负责市委直属机关党的工作,负责制定市委直属机关党的建设规划,指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

  8、管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

  9、管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况,参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划;实施人才工作有关规划,加强人才管理与培育,落实人才待遇,为本市经济社会发展聚集优秀人才。

  10、统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度;做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作;负责公务员信息统计管理工作;负责全市公务员培训指导工作;保障公务员合法权益。

  11、管理指导全市老干部工作。完善离(退)休老干部工作的有关制度和规定;督促检查离退(休)老干部政治待遇、生活待遇的落实;负责离(退)休老干部信访工作;指导老干部活动中心、离(退)休老干部党支部的工作。

  12、统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。

  13、负责全市组织工作的调查研究,指导下级组织人事部门开展工作,及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。

  14、完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

  (二)机构设置

  我单位内设机构2个:党员教育中心、人才服务中心;内设科室9个:办公室、干部室、公务员办、干部监督室、干部信息室、基层办、两新工委、驻村办、考核办。

  二、部门预算单位构成

  我单位为一级预算单位,纳入2024年部门预算编制范围的单位只有组织部本级。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2024年度本部门收支总预算646.09万元,比2023预算减少5.78万元,减少0.89%,主要原因是基本支出减少14.78万元(2023年退休2人,人员经费及公用经费随之减少),项目支出增加9万元(驻村办工作经费)。

  (一)收入预算

  2024年度本部门预算646.09万元,其中:一般公共预算拨款收入646.09万元(其中经费拨款646.09万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算减少5.78万元,原因主要是基本支出减少14.78万元(2023年退休2人,人员经费及公用经费随之减少),项目支出增加9万元(驻村办工作经费)。

  (二)支出预算

  2024年度本部门支出预算646.09万元,其中:一般公共服务支出533.84万元,社会保障和就业支出62.66万元,卫生健康支出20.56万元,住房保障支出29.03万元。比2023年预算减少5.78万元,其中基本支出较去年减少14.78万元,原因主要是2023年退休2人,人员经费及公用经费随之减少。项目支出较去年增加9万元,原因主要是2024年按照职能工作需要新增驻村办工作经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算646.09万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

  年初预算为1.17万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.18%。

  2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为353.07万元,占一般公共预算拨款支出比例为54.65%。

  3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为179.6万元,占一般公共预算拨款支出比例为27.8%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为38.7万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.99%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为23.95万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.71%。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为20.56万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.18%。

  7、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为29.03万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.49%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门基本支出年初预算数为466.49万元,其中人员经费374.35万元,公用经费92.13万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门项目支出年初预算数为179.6万元,其中:党员教育中心工作13万元,一门式覆盖标准化建设5万元,组织部工作专项26.6万元,选调生工作1万元,英才计划125万元,驻村办工作经费9万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年度本部门机关运行经费92.13万元,比上年减少1.24万元,降低1.33%。主要原因是:2023年退休2人,公用经费随之减少。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本部门“三公”经费预算数3万元,其中,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少4万元,降低57.14%,主要原因是:2024年我单位将严格遵守中央八项规定,进一步规范公务接待费开支管理,压缩公务接待开支。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门会议费预算5万元,拟召开12次会议,人数约380余人,内容为2024年度干部培训工作会议、主题教育工作会议、干部年度考核工作等会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门政府采购预算总额192.5万元,其中工程类20万元,货物类53.5万元,服务类119万元。授予中小企业合同金额192.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额192.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门整体支出绩效目标646.09万元,其中:基本支出466.49万元,项目支出179.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出179.6万元,其中30万元以上绩效目标的项目1个, 英才计划项目125万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

2024年度中共汨罗市委组织部部门预算公开表格.xlsx