2024年度汨罗市文化市场综合行政执法大队部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 15:50
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  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案,负责全市文化、 广播电视、电影、新闻出版(版权)、文物、旅游等社会文化市场的日常监督管理工作,开展行政检查和行政执法,负责新闻出版市场扫黄打非的执法工作。

  2、负责对下放或委托给各乡镇的文化市场综合行政执法事项进行指导、协调与监督。

  3、负责文化市场综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。

  4、协助或配合上级对文化市场重大复杂违法案件、跨县(市、区)文化市场违法案件的查处,组织或配合文化市场联合执法行动,依法查处上级交办、相关部门移交和群众投诉举报的违法案件。

  5、承担上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  汨罗市文化市场综合行政执法大队隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局,副科级行政支持事业参公单位。内设机构包括:办公室、财务室、文化娱乐执法中队、网吧网络执法中队、旅游文物执法中队、出版广电执法中队。

  二、部门预算单位构成

  汨罗市文化市场综合行政执法大队2024年部门预算公开单位构成包括:汨罗市文化市场综合行政执法大队单位本级构成。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。”

  2024年度本部门(单位)收支总预算271.72万元,比2023预算减少32.16万元,减少10.58%,主要原因是人员减少,相应的社会保障费及商品和服务支出的减少。

  (一)收入预算

  2024年度本部门(单位)预算271.72万元,其中:一般公共预算拨款收入271.72万元(其中经费拨款271.72万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算减少32.16万元,原因主要是人员减少,相应的社会保障费及商品和服务支出的减少。

  (二)支出预算

  2024年度本部门(单位)支出预算271.72万元,其中:文化旅游体育与传媒支出201.67万元,社会保障和就业支出39.76万元,卫生健康支出12.56万元,住房保障支出17.73万元。比2023年预算减少32.16万元,其中基本支出较去年减少32.16万元,原因主要是人员减少,相应的社会保障费及商品和服务支出的减少。项目支出0万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算271.72万元,其中:

  1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

  年初预算为201.67万元,占一般公共预算拨款支出比例为74.22%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为23.64万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.7%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为11.82万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。

  4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为4.3万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.58%。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为12.56万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.62%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为17.73万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.53%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门(单位)基本支出年初预算数为271.72万元,其中人员经费232.15万元,公用经费39.57万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年度本部门(单位)机关运行经费39.57万元,比上年减少4.86万元,降低10.94%。主要原因是:人员减少。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本部门(单位)“三公”经费预算数1.2万元,其中,公务接待费1.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少1.5万元,降低55.56%,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制,厉行节约。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门(单位)会议费预算1.2万元,拟召开5次会议,人数320人,内容为全市文化娱乐市场经营单位从业人员法律法规知识培训和全市歌舞娱乐场所经营单位安全生产工作会议等其他活动;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2022年度本部门(单位)政府采购预算总额30万元,其中工程类0万元,货物类19万元,服务类11万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.33%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.67%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆0。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门(单位)整体支出绩效目标271.72万元,其中:基本支出271.72万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

2024年度文化执法大队部门预算公开表格.xlsx