2021年度汨罗市疾控中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市疾控中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市疾控中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责
负责全市疾病监测,疾病防治研究,疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作.
(二)机构设置
我单位为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。现有人数104人,其中:在职72人(编制67人,财政预算编制63人)、退休32人。公务用车编制数1辆,实有数2辆。
内设机构共十二个,包括:办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
二、预算单位构成
汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位,上级机构为汨罗市卫健局,没有其他下级预算单位。因此纳入2021年部门预算编制范围的只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算。收入包括经费拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括计划免疫经费、结核病防治与筛查、卫生监测和从业人员体检、传染病防控、地慢病、精神卫生及健康教育3万元等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
汨罗市疾控中心2021年度收支总预算693.55万元,比2020年预算减少39.14万元,减少(增加)5.34%,主要原因是一次性专项(疾控机构等级达标)减少50万元。
(一)收入预算
汨罗市疾控中心2021年度收入693.55万元,其中:经费拨款693.55万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少39.14万元,原因主要是:一次性专项(疾控机构等级达标)减少50万元。
(二)支出预算
汨罗市疾控中心2021年度 基本支出659.55万元(工资福利支出593.96 万元、商品和服务支出65.59万元、对个人和家庭的补助0万元),项目支出 34 万元(计划免疫经费支出15万元;结核病防治与筛查支出8万元;卫生监测和从业人员体检支出5万元;传染病防控支出3万元;地慢病、精神卫生及健康教育支出3万元)。比2020年预算减少39.14万元,主要原因是:一次性专项(疾控机构等级达标)减少50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算693.55万元,其中:
1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。
年初预算为693.55万元,占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为659.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费593.96万元,公用经费65.59万元。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为34万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:计划免疫经费15万元;结核病防治与筛查8万元;卫生监测和从业人员体检5万元;传染病防控3万元;地慢病、精神卫生及健康教育3万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款65.59万元,比上年增加10.88万元,增长19.89%。主要原因是财政高度重视保障和改善民生工作,加大困难群众救助资金等民生资金的投入。
(二)“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数15.60万元,其中,公务接待费12.60万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。比上年增加0.2万元,增长1.30%,主要原因是:公务接待费预算由2020年预算12.4万元增加为12.6万元。
(三)一般性支出情况
本单位2021年会议费预算6.3万元,拟召开6次会议,人数300人,内容为传染病防控会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为:无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2021年度本单位无政府采购安排的支出。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年本单位整体支出绩效目标693.55万元,其中:基本支出659.55万元,项目支出34万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第二十七张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出34万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,包括计划免疫经费项目15万元、包括结核病防治和筛查项目8万元、包括卫生监测和从业人员体检项目5万元、包括传染病防控项目3万元、包括地慢病、精神卫生及健康教育项目3万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格第28-32张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格(附后)