2024年度汨罗市疾病预防控制中心部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 11:09
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  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  负责全市疾病监测,疾病防治研究,疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。

  (二)机构设置

  我单位为财政全额拨款单位,执行事业单位会计制度。现有人数118人,其中:在职76人(编制67人,财政预算编制63人)、退休42人。公务用车编制数2辆,实有数2辆。

  内设机构共十二个,包括:办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。

  二、部门预算单位构成

  汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位,上级机构为汨罗市卫健局,没有其他下级预算单位。因此纳入2024年单位预算编制范围的只有汨罗市疾病预防控制中心本级。

  三、部门收支总体情况

  2024年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。2024年度本单位收支总预算861.47万元,比2023预算减少19万元,减少2.16%,主要原因是退休人员增加,工资福利支出减少。

  (一)收入预算

  2024年度本单位预算861.47万元,其中:一般公共预算拨款收入861.47万元(其中经费拨款861.47万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算减少19.00万元,原因主要是退休人员增加,工资福利支出减少。

  (二)支出预算

  2024年度本单位支出预算861.47万元,其中:社会保障和就业支出111.74万元,卫生健康支出699.84万元,住房保障支出49.89万元。比2023年预算减少19.00万元,其中基本支出较去年减少19.00万元,原因主要是退休人员增加,工资福利支出减少,项目支出较去年减少0万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算861.47元,其中:

  1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

  年初预算为664.50万元,占一般公共预算拨款支出比例为77.14%。

  2、  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为35.34万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.10%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为66.52万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.72%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)     机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为33.26万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.86%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为11.96万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.39%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.89万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.79%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为786.47万元,其中人员经费676.36万元,公用经费110.11万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为75万元,其中:疫情防控经费30万元,计划免疫经费10万元、结核病防治和筛查10万元、卫生监测和从业人员体检15万元、传染病地慢病精神卫生及健康教育5万元、地慢病精神卫生及健康教育5万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费”。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本单位“三公”经费预算数11万元,其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元)。比上年减少1.3万元,降低10.57%,主要原因是:公务接待费减少。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门(单位)会议费预算6万元,拟召开6次会议,人数300人,内容为传染病防控会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本单位政府采购预算总额1467.05万元,其中工程类1000万元,货物类369.05万元,服务类98万元。授予中小企业合同金额1467.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额467.05万元,占授予中小企业合同金额的31.84%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本单位整体支出绩效目标861.47万元,其中:基本支出786.47万元,项目支出75万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出75万元,其中30万元以上绩效目标的项目1个, 包括疫情防控经费30万元,计划免疫经费10万元、结核病防治和筛查10万元、卫生监测和从业人员体检15万元、传染病地慢病精神卫生及健康教育5万元、地慢病精神卫生及健康教育5万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

2024年度汨罗市疾病预防控制中心单位预算公开表 .xlsx