目录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门(单位)收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、生产项目工作:
A建设好良种补贴项目,重点是2代湿地松种子园矮化及油茶采穗圃管理;
B新建铁坚油杉和半枫荷2个种子园工作及种苗嫁接工作、50亩半枫荷试验林和20亩铁坚油杉实验林营建、马尾松种子园改建前期准备工作;
C森林提质增效项目按规划经营管理好,管护好油茶林低产改造项目和450亩国家特殊及珍稀林木培育项目;
D抓好生产内业、档案管理工作。
2、绿化组工作:培育管护好绿化苗木,积极争取绿化工程,抓创收。
3、治安组工作:坚持巡护山林、守护家园行动,高度重视安全生产、护林防火、林场治安工作,保持林场和谐安定的工作生活环境。按上级要求抓好疫情防控工作。
4、办公室工作:党建、文字材料、总务、卫生、接待、水电等物业管理、计划生育等工作,优化内部管理。
5、财务组工作:开源节流,积极争资引项,细化财务管理制度,严格工程验收、预决算、各项收支监督管理。完成好会计出纳本职工作。
(二)机构设置
汨罗市桃林国有林场隶属于汨罗市林业局,为副科级事业机关单位,实行政府会计制度,下设股室5个,分别为办公室、财务室、生产组、绿化组、治安组。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算的构成:汨罗市桃林国有林场本级。
三、部门(单位)收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目支出经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件表11、12、14、21、25、26均为空。
2022年度本单位收支总预算173.77万元,比2021预算增加13.35万元,增加8.32%。主要原因是:财政预算增加了其他交通费用。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门收入预算173.77万元,其中:公共财政拨款173.77万元(其中经费拨款173.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元,比2021年预算增加13.35万元,原因主要是财政预算增加了其他交通费用。
(二)支出预算
2022年度本部门(单位)支出预算173.77万元,其中:社会保障和就业支出24.98万元,卫生健康支出7.49万元,农林水支出129.31万元,住房保障支出11.99万元。比2021年预算增加13.35万元,其中基本支出较去年增加13.35万元,原因主要是增加了交通费用。无项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算173.77万元,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为15.99万元,占一般公共预算拨款支出比例为9.2%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为7.99万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.6%。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为1万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.58%。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为7.49万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.31%。
5、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)
年初预算为129.31万元,占一般公共预算拨款支出比例74.41%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为11.99万元,占一般公共预算拨款支出比例6.9%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年度基本支出年初预算数为173.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费147.97万元,公用经费25.80万元。
(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。故预算10表《项目支出预算总表》为空。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2022年度本部门(单位)“三公”经费预算数3.2万元,其中,公务接待费3.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。与上年预算持平,增加0万元。
(三)一般性支出情况
2022年度本部门(单位)会议费预算1.6万元,拟召开10次会议,人数52人,内容为年初工作方案、疫情防控、党员大会、组织生活会、森林防火等会;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年度本部门(单位)政府采购预算总额35万元,其中工程类30万元,货物类5万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额35万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆。其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无公务用车配置。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2022年本部门(单位)整体支出绩效目标173.77万元,其中:基本支出173.77万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。2022年度无项目支出预算。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表(附后)