2020年度汨罗市国有资产服务中心部门决算
来源:汨罗市财政局   日期:2021-08-06 10:08
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  目 录

  第一部分单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分

  汨罗市国有资产服务中心概况

  一、 部门职责

  (一)负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。

  (二)参与研究拟订国有资产、国有企业管理的规范性文件制度和体制改革方案,指导推进国有企业改革、重组和制度建设,完善公司治理结构,实现国有资产保值增值。

  (三)负责做好全市经营性资产(包括存量土地、其他用于经营的房产、可经菅的水域、矿山、林地、管网等国有资产)注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作,服务运营公司,创新建立现代企业经菅管理新模式,实现依法自主经菅。

  (四)会同有关部门做好市属国有(含行政事业单位国有资产)资产的清产核资,产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作,确保国有资产运行安全完整、提高使用效能。

  (五)负责组织市属国有企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营管理制度和办法;按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业开展国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,指导企业做好法律顾问等方面工作。

  (六)协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。

  (七)协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作,建立现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

  (八)承办上级交办的其它事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。汨罗市国有资产服务中心内设机构包括:办公室、资产股、企业股、综合股、产权股。

  (二)决算单位构成。汨罗市国有资产服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市国有资产服务中心本级。

  第二部分

  部门决算表(见附表)

  第三部分

  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计1832.74万元,支出总计1832.74万元。与上年相比,减少312.63万元,减少14.5%,主要是因为政府性基金预算收、支减少,单位厉行节约。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1832.74万元,其中:财政拨款收入167.45万元,占9.1%;政府性基金预算收入1600万元,占87.4%;国有资本经营预算收入65.29万元,占3.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1832.74万元,其中:基本支出167.45万元,占9.1%;项目支出1600万元,占87.4%;上缴上级支出0万元,占0%;国有资本经营支出65.29万元,占3.5%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计1832.74万元,支出总计1832.74万元。与上年相比,减少312.63万元,减少14.5%,主要是因为政府性基金预算收、支减少,单位厉行节约。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2020年度财政拨款支出167.45万元,占本年支出合计的9.1%,与上年相比,财政拨款支出增加22.08万元,增长15%,主要是因为单位人员增加以及商品和服务支出调整增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2020年度财政拨款支出167.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出167.45万元,占比100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算数为136.1万元,支出决算数为167.45万元,完成年初预算的123%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为136.1万元,支出决算为167.45万元,完成年初预算的123%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资、商品服务支出提标和调入工作人员增加了人员经费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度财政拨款基本支出167.45万元,其中:人员经费135.32万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.13万元,占基本支出的20%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等其他支出。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为7万元,完成预算的63%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无出国(境)与上年无变化,主要原因是无出国(境)与上年无变化。

  公务接待费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,无公务接待任务,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,无公务接待任务。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务车及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入1600万元;年初结转和结余0万元;支出1600万元,其中基本支出0万元,项目支出1600万元;年末结转和结余0万元。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入65.29万元;年初结转和结余0万元;支出65.29万元,其中基本支出0万元,项目支出65.29万元;年末结转和结余0万元。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2020年度机关运行经费支出18.98万元,比年初预算数(或者上年决算数)减少78.91万元,减少80%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,单位厉行节约。

  十一、一般性支出情况

  2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

  为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署,我单位对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市国有资产服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格。 2020年,我单位严格落实厉行节约的有关要求,既有效保障机关事业运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,今年我中心在国有资产管理工作方面上全面铺开,通过组织工作人员到兄弟单位吸收好的经验和学习好的做法。始终紧紧围绕中心工作目标任务,立足本职,盘活国有资产,有效防范债务风险,加强国有企业监管,确保了国有资产保值增值和企业改革的顺利进行,更好的服务汨罗发展。

  第四部分

  名词解释

  (一)、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

  (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (四)、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  (五)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  第五部分

  附件

2020年度汨罗市国有资产服务中心部门决算公开表.xls

2020年度汨罗市国有资产服务中心绩效评价自评报告.xls