2024年度汨罗市国有资产服务中心部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-12-26 10:46
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  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2024年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  汨罗市国有资产服务中心为市政府直属正科级公益类事业单位。全额拨款事业编制18人,另因机制改革差额预算批复的影剧院差额拨款事业编制12人,退休6人,合计现有人数36人,其中设主任1名,副主任人2名。负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。参与研究拟定国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案,指导推进国有企业改革、重组和制度建设。负责做好全市经营性资产注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作。会同有关部门做好市属国有资产的清产核资、产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作。负责组织市属国有企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营管理制度和办法,按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作。

  (二)机构设置

  根据工作任务职责,国有资产服务中心设办公室、资产确权股、企业股、综合安全维稳股、人事股、财务股、影剧院资产管理办公室。

  二、部门预算单位构成

  汨罗市国有资产服务中心为一级预算单位,内含因机制改革差额预算批复的原汨罗市影剧院。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2024年度本部门收入总预算420.52万元,支出总预算420.52万元,比2023预算增加36.84万元,增加9.6%,主要原因是人员类工资提标,项目增加。

  (一)收入预算

  2024年度本部门(单位)预算420.52万元,其中:一般公共预算拨款收入300.52万元(其中经费拨款300.52万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入120万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2023年预算增加36.84万元,原因主要是人员类工资提标,项目增加。

  (二)支出预算

  2024年度本部门(单位)支出预算420.52万元,其中:一般公共服务支出224.91万元,社会保障和就业支出46.58万元,卫生健康支出15.57万元,住房保障支出13.46万元,国有资本经营预算支出120万元,比2023年预算增加36.84万元,其中基本支出较去年减少13.16万元,原因主要是人员调出,人员经费减少,项目支出较去年增加50万元,原因主要是新增了经营性门面维修专项经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年度一般公共预算拨款支出预算300.52万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)有相关机构事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为224.91万元,占一般公共预算拨款支出比例为75%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为29.31万元,占一般公共预算拨款支出比例为10%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为14.65万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.15%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为2.62万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.85%。

  5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为15.57万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.5%。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为13.46万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.5%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门(单位)基本支出年初预算数为300.52万元,其中人员经费270.63万元,公用经费29.89万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门(单位)项目支出年初预算数为120万元,其中:国有资本经营项目70万元,经营性门面维修项目50万元。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2024年度国有资本经营预算拨款支出预算120万元,其中:

  1、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。

  年初预算为120万元,占国有资本经营预算支出比例为100%。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2024年度本部门(单位)“三公”经费预算数1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.1万元,降低5.2%,主要原因是:坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约。

  (三)一般性支出情况

  2024年度本部门(单位)会议费预算1.8万元拟召开4次会议,人数100人,内容为国有资产管理、乡镇国有资产确权、国有企业退休人员社会化管理;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2024年度本部门(单位)政府采购预算总额282万元,其中工程类50万元,货物类32万元,服务类200万元。授予中小企业合同金额250万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门(单位)整体支出绩效目标420.52万元,其中:基本支出300.52万元,项目支出120万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出120万元,其中30万元以上绩效目标的项目2个, 包括国有资本经营项目70万元、包括经营性门面维修项目50万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

2024年度汨罗市国资中心部门预算公开表格.xlsx